国际知名综合性零售集团(研产供销)
内审及调查总监
快速消费品
会计与金融
上海
10年以上
本科
面议
公司介绍
国际知名综合性零售集团(研产供销)
职位描述
内控审计全流程管理:制定年度内控审计计划,独立带队完成各分子公司包括品牌销售公司、供应链(工厂)的内控审计项目,覆盖采购、生产、仓储、销售、财务、研发、质量管理等核心业务循环,识别内控缺陷并推动整改落地,出具高质量审计报告。
审计团队与项目管理:统筹审计现场工作,管理项目进度与质量,指导团队成员开展工作,提升团队专业能力;建立与业务部门、职能部门的良好沟通协作机制。
内控流程优化:协助被审计单位内控职能完善公司各项业务流程的梳理及优化,并持续优化审计方法与工具,提升审计工作效率与效果。
廉洁体系建设与宣导:负责公司廉洁体系建设工作,包括廉洁合规相关制度的修订与宣导,年度商业行为准则违规行为申报,员工及商业伙伴利益冲突披露,组织开展员工和商业伙伴廉洁培训、警示教育、线上线下的活动。廉洁微信公众号的日常维护,各类发文的排期,发布内容的构思及审核等。
举报渠道维护和调查:维护集团举报渠道,受理并调查来自员工或商业伙伴的举报线索,参与部分舞弊案件的调查或取证,向监察职能移交并配合部分高风险舞弊线索的调查。提出舞弊案件的处理建议并跟踪落实,配合有关部门完成违纪违规事件的相关处理。
职位要求
本科及以上学历,财务、审计、会计、法律等相关专业;持有 CPA、CIA、ACCA、 CFE等专业证书优先考虑。
甲方企业内部审计及廉洁体系建设经验,熟悉国际审计准则与国内企业内控规范,具备四大会计师事务所审计/风险咨询经验的优先考虑。
熟悉耐销或快消品行业或制造业/工厂审计经验,两种审计经验兼而有之者优先考虑。
具备廉洁宣导体系建设工作经验,熟悉企业反舞弊工作机制与流程,有廉洁微信公众号成功建设经验者优先考虑。
具备独立带队完成大型审计项目的能力,有丰富的现场审计、问题核查与跨部门整改推动经验。
具备良好的文字表达能力,能够独立用中英文撰写审计方案及专业审计报告。
逻辑清晰,沟通协调能力强,具备较强的抗压能力与职业敏感度。
为人正直,原则性强,具备良好的职业道德与高度的保密意识。
具备在职场环境用英语口语进行交流的能力